Hochbau / Städteplanung
Haushaltsdiagramm
-322.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-322.000 €
43,45%
-192.003 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-192.003 €
25,91%
-175.875 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-175.875 €
23,73%
-30.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-30.200 €
4,07%
-20.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-20.800 €
2,81%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 98.883 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 109.083 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -741.128 € |
20: Verwaltungsergebnis | -632.045 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -632.045 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.467.200 € |
30: Jahresergebnis | 1.835.155 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.835.155 € |